金蝶KIS撤销凭证审核,即反审核,步骤如下:
1、使用审计员操作用户登录帐户设置;
2、点击“凭证审核”功能模块,在“凭证过滤”弹出窗口。
3、点击“未过账”和“已审核”,点击“确定”按钮;
4、过滤掉所有当期未贴出的审核凭证,点击[编辑]→[成批销章]。
5、点击完成即可取消凭证审核。
反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
反过账操作方法:反结账后,直接同时按 Ctrl+F11
做完反结账、反过帐操作后,由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反 审核凭证。进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
你好!
先找到对应的模块,比如:采购订单,双击采购订单维护。然后设定过滤条件,查询需要反审核的单据。然后跟EXCEL表一样操作,按住SHIFT键,多选需要反审的单据,再右点弹出反审核操作就可以了。谢谢!