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增值税销项税额为负数,应该怎么申报呢?报表是负数申报还是怎么填?
增值税销项税额为负数,应该怎么申报呢?报表是负数申报还是怎么填?
2025-04-15 02:03:10
推荐回答(1个)
回答1:
正常按照-3去申报,本月应交税费数是0,-3可以作为留底冲减下个月的销项税。
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