你好:这种情况应该把610票号的在当月也进行认证,然后下月的时候看税局申报页面上进项税额明细中是否有611票号的这张票。如果没有说明税局系统无导入,则不用处理。如果有611票号,则在当月申报增值税主表时对此份发票税额做进项税额转出。