我的处理方式是,除了结转损益,其他的帐务处理都需要有附件原始单,就算是摊销费用或者预提,都要有根据,摊销费用自己做一个摊销的分期表,可以明确的知道原价多少已摊多少期还剩多少摊销期,这样做帐和看帐的人都能一目了然;计税也需要也依据,自己做一个表格也是必须的;就算上面朋友所说的调汇差,也做个表格注明原币 汇率和帐差、调整数。。。。大概这样的情况,养成习惯,做财务不要偷懒!