我公司是一般纳税人电费已经预付、电也使用了发票未来如何做会计分录……月底结账成本又如何做会计分录

2025-03-20 11:41:50
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回答1:

付款时先挂账
借:其他应收款--经办人/电业局
贷:银行存款
专用发票到时再入费用,同时入进项税抵扣。
借:管理费用-电费
贷:其他应收款--经办人/电业局